סלקום מדווחת על תוצאותיה לרבעון השני של 2007 מהם עולה כי הכנסותיה ברבעון השני הסתכמו בכ-1.456 מיליארד שקל, צמיחה של 5.1% בהשוואה להכנסות של החברה ברבעון המקביל. קצב צמיחה זה נמוך מזה של מתחרתה פרטנר, שרשמה צמיחה של 7%. עם זאת, בכל הקשור לצמיחה משירותי סלולר (לא כולל הכנסות ממכירת מכשירים) הרי שסלקום צומחת הרבעון בקצב של 7.6% לעומת הרבעון המקביל.
הגידול בהכנסות מיוחס בעיקר לעלייה של כ-14% בשימושי זמן אוויר יוצא ונכנס, כתוצאה מגידול במצבת המנויים ומעלייה בשימוש הממוצע החודשי למנוי. הגידול נבע גם מעלייה של 51.3% בהכנסות מתוכן ושירותי ערך מוסף (כולל SMS) שהסתכמו ברבעון השני של 2007 ב-118 מיליון שקל, המהווים 8.1% מסך ההכנסות, שנבעה בעיקרה מגידול במצבת מנויי הדור השלישי ומעליה של 5.5% בשימושים בקרב המנויים הקיימים.
הגידול בהכנסות קוזז באופן חלקי כתוצאה מירידת תעריפי הקישוריות ובשל השינוי באופן תמחור השיחות המסתיימות בתא קולי. הגידול בהכנסות קוזז בחלקו גם על ידי קיטון של 14.1% בהכנסות ממכירת ציוד קצה, מ-156 מיליון שקל ברבעון השני של 2006 ל-134 מיליון שקל ברבעון השני של 2007, שנבע בעיקרו מירידה בהכנסה הממוצעת למכשיר, כתוצאה ממבצעי מכירות נרחבים שנערכו במהלך הרבעון השני של 2007.
הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2007 השתפר ושיעורו עלה ל- 46.1% מ- 42.5% ברבעון המקביל. הרווח הגולמי ברבעון הנוכחי הסתכם ב- 671 מיליון ששקל בהשוואה ל- 588 מיליון שקל ברבעון המקביל - גידול של 14.1%.
ה-EBITDA הסתכם בכ-539 מיליון שקל המהווה 37% מסך ההכנסות גידול של 13%, הרווח התפעולי גדל ב-26% לכ-345 מיליון שקל, והרווח הנקי הסתכם ב-212 מיליון שקל ? גידול של 48%. תזרים המזומנים הפנוי גדל ב-42% והסתכם ב-332 מיליון שקל.
"צופים כי הצמיחה תימשך"
מצבת המנויים גדלה בכ-32 אלף מנויים והיא עומדת על 2.96 מיליון מנויים נכון ליוני 2007. מצבת מנויי הדור השלישי עומדת על 212 אלף מנויים נכון ליוני 2007. החברה הכריזה על חלוקת דיווידנד לרבעון השני של כ-201 מיליון שקל.
בהתייחסו לתוצאות החברה אמר עמוס שפירא מנכ"ל סלקום: "המשך מגמת הצמיחה בכל הפרמטרים אותה אנו מציגים היום, בולטת במיוחד לאור התחרות הגוברת בשוק ושחיקת תעריפי זמן האוויר כתוצאה מההורדה הנוספת בדמי הקישוריות והרגולציה החדשה בנוגע למשיבון שנכנסה לתוקף במהלך הרבעון הראשון. תוצאות אלה הושגו הודות להמשך מאמצי שיווק להגדלת שימושים והחדרת מוצרים חדשים במקביל לצמצום עלויות והתייעלות בכל התחומים. ברבעון השני העמקנו את השקעתנו בשימור לקוחות וברכישת לקוחות חדשים בעיקר לנוכח ניידות המספרים שיישומה צפוי ב-1 לדצמבר השנה.
"אנו צופים כי מגמה זו תמשך גם בחציון השני של השנה. מאז השקת שירותי דור 3.5 על גבי רשת ה-HSDPA המתקדמת שלנו בחציון השני של השנה הקודמת, גייסנו כ-212,000 מנויים. אנו שבעי רצון מקצב גידול הלקוחות ומהגידול בהכנסות מתוכן ושירותי ערך מוסף העומדות על 8% מסך כל ההכנסות של החברה. בנוסף, הגברת מאמצי השיווק בתחום הטלפוניה הקווית ושירותי התמסורת תורמת באופן ישיר לגידול בהכנסות הנובעות בגינן והמשמשות את החברה כמנוע צמיחה נוסף, על אף שאינן מהותיות ביחס לסך הכנסות החברה".
טל רז, מנהל הכספים הראשי של החברה אמר: "למרות גידול של 5.4% במספר דקות השימוש החודשי הממוצע למנוי וגידול של 51% בהכנסות מתוכן ושירותי ערך מוסף, ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי קטנה ב-0.7%, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (בנטרול השינוי בשיטת ספירת המנויים), וזאת עקב השחיקה המתמשכת בתעריפי זמן האוויר בלמעלה מ-6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
"השיפור ברווחיות נובע בעיקרו מהגידול הכמותי בדקות זמן אוויר בשיעור של 14% ומצמיחה בהכנסות משירותי התוכן לצד חיסכון בעלויות. אחד הביטויים להתייעלות המערכת, הינו הירידה של 1.3% בשיעור הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות, מסך ההכנסות לעומת הרבעון המקביל. תזרים המזומנים החופשי שלנו,שעלה ב- 42% לעומת הרבעון המקביל, הינו פועל יוצא של תוצאות החברה".